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2014년 예산
작성자전체 청소년수련원 등록일 2016-01-26 조회수 587
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2014년 군포시청소년수련원 예산 (수입)
회계단위 (재) 군포문화재단 (군포시청소년수련관)
부서명 청소년활동본부(수련원)
구분 예산과목명 예산액 집행액 잔액 대비(%)
부서 청소년활동본부(수련원) 351,228,000 274,659,549 76,568,451 78.200
정책   600 사업수익 350,278,000 273,709,549 76,568,451 78.141
단위(회계)     610 영업수익 289,147,000 210,469,105 78,677,895 72.790
세부사업       651 재단사업수익 66,719,000 66,719,000 0 100.000
편성목         01 출연금 66,719,000 66,719,000 0 100.000
세부사업       653 사용료수익 52,828,000 73,261,608 -20,433,608 138.680
편성목         01 대여료 2,400,000 4,320,800 -1,920,800 180.033
편성목         02 임대료 50,428,000 68,940,808 -18,512,808 136.711
세부사업       654 수강료수익 169,600,000 70,488,497 99,111,503 41.562
편성목         02 참가비 169,600,000 70,488,497 99,111,503 41.562
단위(회계)     670 영업외수익 61,131,000 63,240,444 -2,109,444 103.451
세부사업       671 이자수익 10,000 364,861 -354,861 3,648.610
편성목         01 예금이자수익 10,000 364,861 -354,861 3,648.610
세부사업      679 기타영업외수익 61,121,000 62,875,583 -1,754,583 102.871
편성목       09 기타영업외수익 61,121,000 62,875,583 -1,754,583 102.871
정책   100 자본적수입 950,000 950,000 0 100.000
단위(회계)     190 기타자본적수입 950,000 950,000 0 100.000
세부사업      191 기타자본적수입 950,000 950,000 0 100.000
편성목       09 기타자본적수입 950,000 950,000 0 100.000
  수입합계 351,228,000 274,659,549 76,568,451 78.200
  지출합계 0 0 0 0.000
      351,228,000 274,659,549 76,568,451 78.200

 

 

 

2014년 군포시청소년수련원 예산 (지출)
회계단위 (재) 군포문화재단 (군포시청소년수련관)
부서명 청소년활동본부(수련원)
구분 예산과목명 예산액 집행액 잔액
부서 청소년활동본부(수련원) 351,228,000 249,447,827 101,780,173
정책  700 사업비용 350,278,000 248,519,827 101,758,173
단위(회계)   710 영업비용 289,157,000 187,398,857 101,758,143
세부사업     청소년수련시설운영 194,603,000 140,890,537 53,712,463
편성목       201 일반운영비 153,915,000 101,775,007 52,139,993
세목        01 사무관리비 40,235,000 29,613,830 10,621,170
세세목          ⊙일반수용비 26,740,000 17,302,340 9,437,660
세세목          ⊙홍보인쇄비 5,900,000 5,572,390 327,610
세세목          ⊙지급수수료 4,451,000 3,825,800 625,200
세세목          ⊙임차료 3,144,000 2,913,300 230,700
세목        02 공공운영비 113,680,000 72,161,177 41,518,823
세세목          ⊙ 공공요금및제세 85,600,000 54,068,320 31,531,680
세세목          ⊙연료비 20,880,000 11,067,890 9,812,110
세세목          ⊙차량선박비 7,200,000 7,024,967 175,033
편성목      206 재료비 4,800,000 4,672,050 127,950
세목        01 일반재료비 4,800,000 4,672,050 127,950
편성목      213 교육훈련비 1,400,000 1,244,700 155,300
편성목      214 수선유지교체비 19,200,000 19,126,500 73,500
세목         07 수선유지비 19,200,000 19,126,500 73,500
세세목          ⊙시설 유지관리비 19,200,000 19,126,500 73,500
편성목      220 위탁관리비 15,288,000 14,072,280 1,215,720
세목          ⊙위탁관리비 15,288,000 14,072,280 1,215,720
세부사업   수련원청소년활동사업 63,930,000 24,686,000 39,244,000
편성목     201 일반운영비 63,930,000 24,686,000 39,244,000
세목       01 사무관리비 63,930,000 24,686,000 39,244,000
세세목         ⊙청소년수련회 22,950,000 22,036,000 914,000
세세목         ⊙청소년임원수련회 10,200,000 0 10,200,000
세세목          ⊙Green 여행단 22,680,000 2,650,000 20,030,000
세세목          ⊙옛날옛적에 8,100,000 0 8,100,000
세부사업   수련원활성화사업 9,840,000 2,070,000 7,770,000
편성목     201 일반운영비 9,840,000 2,070,000 7,770,000
세목       01 사무관리비 9,840,000 2,070,000 7,770,000
세세목         ⊙청소년단체 5,040,000 0 5,040,000
세세목         ⊙우리먹거리수확체험 4,800,000 2,070,000 2,730,000
세부사업     기본경비 20,784,000 19,752,320 1,031,680
편성목       201 일반운영비 4,920,000 4,327,720 592,280
세목         01 사무관리비 4,920,000 4,327,720 592,280
편성목       202 여비 4,977,000 4,779,100 197,900
세목         01 국내여비 4,977,000 4,779,100 197,900
편성목       212 복리후생비 10,887,000 10,645,500 241,500
세목         09 기타복리후생비 10,887,000 10,645,500 241,500
단위(회계)   770 영업외비용 61,121,000 61,120,970 30
세부사업     기타영업외비용 61,121,000 61,120,970 30
편성목       201 일반운영비 61,121,000 61,120,970 30
세목         01 사무관리비 61,121,000 61,120,970 30
정책   200 자본적지출 950,000 928,000 22,000
단위(회계)    230 유형자산취득 950,000 928,000 22,000
세부사업      237 공기구비품 950,000 928,000 22,000
편성목       405 자산취득비 950,000 928,000 22,000
세목         01 자산취득비 950,000 928,000 22,000
  수입합계 0 0 0
  지출합계 351,228,000 249,447,827 101,780,173

 



 
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